Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
248/2024O24110210362284273816.02EURStavebné práce Komunitné centrum prestavba časti kultúrneho domu19.06.202403.07.202404.07.2024
247/2024O2411020936228427-3816.02EURdobropis stavebné práce Komunitné centrum prestavba časti kultúrneho domu19.06.202403.07.202427.06.2024
246/202424/VF03147947101200.00EURmonitorovacia správa wifi pre Teba15.06.202429.06.202412.07.2024
245/202424510579043640915479.99EURkreslo 20.06.202424.06.202424.06.2024
244/20240061196152504924714537.36EURzber a odvoz kom. odpadu14.06.202428.06.202420.06.2024
243/20242406006636754749237.60EURknihy17.06.202401.07.202414.06.2024
242/20241024003851488779120.96EURobedy dôchodcom17.06.202401.07.202420.06.2024
241/202420241460030538328.80EURSSÚ12.06.202426.06.202420.06.2024
240/2024912400419631361161199.00EURagenda MŠ17.06.202401.07.202420.06.2024
239/202427797354313569727070.50EURpaušál15.06.202429.06.202420.06.2024
238/2024245105622223640915479.99EURkreslo 16.06.202416.06.202418.06.2024
237/20248421018834365509491909.84EURvodné - stočné31.05.202426.06.202420.06.2024
236/202412429831440398468.00EURarchív10.05.202424.05.202420.06.2024
235/202462403932243595461216.00EURinternet10.06.202424.06.202420.06.2024
234/20249001696738366311240.85EURpošta05.06.202419.06.202414.06.2024
233/2024842101799236550949432.82EURvodné - stočné31.05.202419.06.202414.06.2024
232/2024718141904536677281104.43EURel.energia05.06.202419.06.202414.06.2024
231/202471814190443667728185.50EURel.energia05.06.202419.06.202414.06.2024
230/2024718141904636677281141.66EURel.energia31.05.202419.06.202414.06.2024
229/2024202474651929724108.00EURzber a zneškod.BRKO31.05.202414.06.202414.06.2024